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老师,减免的增值税怎么处理?是直接用红字冲销之前计提的?还是在应交税费下专门设置一个科目来核算减免的?

84784989| 提问时间:2019 02/28 14:45
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你是什么业务要减免
2019 02/28 14:45
84784989
2019 02/28 14:50
季度销售额不足9万,所以免掉了增值税。但是之前在确认收入时计提了
宋生老师
2019 02/28 14:51
您好!你借应交税费-应交增值税-减免税额 贷营业外收入
84784989
2019 02/28 14:55
小规模纳税人也这样处理吗。
宋生老师
2019 02/28 14:58
你好!是的也这样处理。
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