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如何调整应付账款的账上差异,比如,现在应付账款余额在借方-5,实际上应付账款在贷方10,调整的会计分录怎么写啊?

84785027| 提问时间:2019 03/02 15:02
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你要分析应付账款有差额的原因。之前是负数,现在是正数,是不是少记成本费用了?分析出原因后,对应的科目进行调整。
2019 03/02 15:20
84785027
2019 03/02 15:23
陈年老账了,也查不清楚原因了,我刚接手,就想调成和实际一样的
84785027
2019 03/02 15:26
能不能做一个会计分录调一下?
轶尘老师
2019 03/02 15:29
陈年老账的话,你要搞清楚这一笔债务是否需要支付。如果不再需要支付,可以冲掉,转入营业外收入。
84785027
2019 03/02 15:32
不需要支付了,应收账款在借方不就代表预收吗?我这个分录怎么写?
84785027
2019 03/02 15:39
在吗
轶尘老师
2019 03/02 15:47
贷:应付账款(红字) 贷:营业外收入
84785027
2019 03/02 15:49
我不太明白,两个都是贷方吗
轶尘老师
2019 03/02 15:51
实际上第一个是借方,只是在贷方用红字表示,为了冲账而使用的;
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