问题已解决
公司是生产型出口退税企业,2月份有出口也开具了增值税普通发票,两份出口额是人民币566205.75但是我企业的进项税额是20000现在申报2月份增值税申报表应该如何分成两个月申报呢?
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为什么要分成两个月申报呢
2019 03/04 17:35
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2019 03/04 17:37
因为进项税额不够,不分两个月申报的话就有些变成免税不能退税了
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/04 17:39
出口的本来就不能抵扣进项的
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2019 03/04 17:41
我有留底税额才可以退税呀,没有的话就免税销售了,我要退税
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2019 03/04 17:41
我应该如何填写增值税申报表呢?
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2019 03/04 18:14
你还没有进项发票是吗
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2019 03/04 18:17
销售了五十多万,进账才两万
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2019 03/06 09:17
口后一至两个月收到专用发票的情况是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天内取得发票向税务机关申报退税就可以了。等到取得专用发票后合并申报即可.外贸企业可以合并几个月的出口数据进行退税申报,申报年月选择最晚的那个月份