问题已解决
按照这道题的描述,对于替换的旧设备账面价值30万该怎么写分录?A公司持有一条生产线,该生产线原价为300万元,至2017年12月31日累计计提折旧180万元,计提减值准备20万元;由于设备老化,A公司准备将其进行更新改造。在更新改造期间,共发生人工费用4万元,领用原材料10万元,换入新设备的价值为45万元,替换的旧设备的账面价值为30万元
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您好,学员,生产线进行更新改造后转入在建工程,那么被替换部分的旧设备的账面价值应该冲减在建工程。
其分录为:
借:营业外支出30
贷:在建工程30
2019 03/05 10:18
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2019 03/05 10:29
谢谢老师,那如果卖出,变价收入是32万,那应该怎么做?
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金子老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/05 10:55
学员,分录应为:
借:银行存款或应收账款等科目32
贷:在建工程30
营业外收入2
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2019 03/05 11:07
金子老师,您好,
对于
借:营业外支出30
贷:在建工程30 这种情况,是不是属于替换下来之后,零部件报废了?
对于
借:银行存款或应收账款等科目32
贷:在建工程30
营业外收入2 这种情况,就是属于零部件拆下来之后,又卖出去了?
问题一:我对于两种情况的理解是否正确?
问题二:如果零部件拆下来之后,我先暂时放在仓库,
我的分录:借:原材料 30
贷:在建工程 30
过了一段时间我又卖出去了:
借:银行存款 32
贷:其他业务收入 32
这样对吗?
问题三:有没有可能出现这种情况
第一步:借:营业外支出30
贷:在建工程30
第二步:借:银行存款 32
贷:营业外收入32
辛苦您啦,金子老师
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金子老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/05 11:18
您好,学员,您的问题一的理解是正确的。问题二这样做也是对的,先放原材料,在卖时确认其他业务收入,同时结转入其他业务成本。问题三这样操作有些不妥,一般企业 只有在非常确认旧设备没使用价值了,才直接放入营业外支出,然后不确定时,就按问题二那样先放入原材料等,不会先放入营业外支出了,以后又放入营业外收入。