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按照这道题的描述,对于替换的旧设备账面价值30万该怎么写分录?A公司持有一条生产线,该生产线原价为300万元,至2017年12月31日累计计提折旧180万元,计提减值准备20万元;由于设备老化,A公司准备将其进行更新改造。在更新改造期间,共发生人工费用4万元,领用原材料10万元,换入新设备的价值为45万元,替换的旧设备的账面价值为30万元

84785040| 提问时间:2019 03/05 09:42
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金子老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册税务师
您好,学员,生产线进行更新改造后转入在建工程,那么被替换部分的旧设备的账面价值应该冲减在建工程。 其分录为: 借:营业外支出30 贷:在建工程30
2019 03/05 10:18
84785040
2019 03/05 10:29
谢谢老师,那如果卖出,变价收入是32万,那应该怎么做?
金子老师
2019 03/05 10:55
学员,分录应为: 借:银行存款或应收账款等科目32 贷:在建工程30 营业外收入2
84785040
2019 03/05 11:07
金子老师,您好, 对于 借:营业外支出30 贷:在建工程30 这种情况,是不是属于替换下来之后,零部件报废了? 对于 借:银行存款或应收账款等科目32 贷:在建工程30 营业外收入2 这种情况,就是属于零部件拆下来之后,又卖出去了? 问题一:我对于两种情况的理解是否正确? 问题二:如果零部件拆下来之后,我先暂时放在仓库, 我的分录:借:原材料 30 贷:在建工程 30 过了一段时间我又卖出去了: 借:银行存款 32 贷:其他业务收入 32 这样对吗? 问题三:有没有可能出现这种情况 第一步:借:营业外支出30 贷:在建工程30 第二步:借:银行存款 32 贷:营业外收入32 辛苦您啦,金子老师
金子老师
2019 03/05 11:18
您好,学员,您的问题一的理解是正确的。问题二这样做也是对的,先放原材料,在卖时确认其他业务收入,同时结转入其他业务成本。问题三这样操作有些不妥,一般企业 只有在非常确认旧设备没使用价值了,才直接放入营业外支出,然后不确定时,就按问题二那样先放入原材料等,不会先放入营业外支出了,以后又放入营业外收入。
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