问题已解决

公司每天喝的纯净水怎么填写报销单呢,部门怎么写呢,不可以单指哪个部门对吧?

84784973| 提问时间:2019 03/06 13:51
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张蓉老师
金牌答疑老师
职称:中级
您好,报销单部门写管理部即可。
2019 03/06 13:52
84784973
2019 03/06 13:53
老师,可是没有这个部门啊,不写部门可以吗?
张蓉老师
2019 03/06 13:54
您好,报销人属于哪个部门就写哪个部门,公司对这个报销部门没有要求也可以不写部门。
84784973
2019 03/06 14:26
嗯额,老师,公司大部分费用报销单都是老板的费用报销单,都没写报销人,直接让老板审批签字的,可以的吧?
张蓉老师
2019 03/06 14:32
您好,一般正规的报销流程是需要有报销人制单、部门审核人签字、财务审核签字、总经理审批签字、出纳付款、报销人领款签字。
84784973
2019 03/06 14:33
老师,那我这个情况应该怎么处理呢?
张蓉老师
2019 03/06 14:52
您好,如果是老板报销,部门就写总经理室,报销人由老板签字,单据可由财务粘贴整理、财务部门审核报销金额及事由无误后签字,老板审批签字,然后出纳付款签字,老板领款时再次签字。
84784973
2019 03/06 14:57
嗯额,老师,一个月内的招待费可以做在一张凭证上吗?费用报销单都分别填好了
张蓉老师
2019 03/06 15:01
您好,可以做在一张凭证上面。
84784973
2019 03/06 15:08
哦哦,老师,不同的业务同一个人同一天报销,可以做在一张凭证上吗?费用报销单已分别填好
张蓉老师
2019 03/06 15:16
您好,可以,做分录时费用归类就好。
84784973
2019 03/06 15:19
噢,老师,纯净水可以列入办公费的吧?
张蓉老师
2019 03/06 15:23
您好,纯净水列入管理费用-其他费用
84784973
2019 03/06 17:30
嗯额,老师,一笔差旅费做在一张凭证上,可其中有张住宿发票是专票,怎么做分录呢?需要把这张专票另外做凭证吗?
张蓉老师
2019 03/06 18:31
您好,不用另外做,借:管理费用-差旅费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金或银行存款
84784973
2019 03/06 19:02
老师,公司账户的余额在月底报表上有体现吗?
张蓉老师
2019 03/06 19:09
您好,公司账户余额在资产负债表里体现
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