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小规模纳税人,按月计提的应该增值税12000,季度缴纳增值税12001,多缴纳的1元怎么做分录

84785006| 提问时间:2019 03/07 11:57
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,其实本月多缴的就相当于下月预缴的,你不用管它,就按日常分录做就可以了。
2019 03/07 11:59
84785006
2019 03/07 12:02
这个是上个季度的增值税,可能是我少计提了1元,银行已经扣款12001了,借应交增值税12000. 贷银行存款12001.借贷方不平的
庄老师
2019 03/07 12:13
你好,应交增值税借方多一元,没事,下个月按正常计提,少缴一元
84785006
2019 03/07 12:29
那如果是少计提了增值税,怎么补提呢?
庄老师
2019 03/07 13:00
你好,小规模的增值税,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,是应收账款少记,
84785006
2019 03/07 14:01
我们不是应收账款,是银行存款,银行存款是实际到账的金额,没有少记,因为我们不开发票,所以每个月的增值税都是我自己计算出来的税额计提的,这就有可能有误差,我之前计提了12000,实际申报的时候扣了12001,这时候我计提和实际支付的就会有个差额,这个差额怎么做账,我的问题是这样的
庄老师
2019 03/07 16:33
你好,不用做账,下个月少计提就可以了,
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