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工资里面收的罚款做其他应收款可以吗?然后其他应收款月末余额要做处理吗?

84785011| 提问时间:2019 03/09 10:00
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陈娟老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好,罚款是做其他应收款,如果当月收回月末需要冲平。
2019 03/09 10:01
84785011
2019 03/09 10:04
老师,这个罚款是直接工资里扣除的,没有收回,那要月末处理吗?
84785011
2019 03/09 10:05
就是说其他应收款可以有余额吗?
陈娟老师
2019 03/09 10:08
余额是没有收回的部分 如果从工资扣 扣多少冲多少其他应收款
84785011
2019 03/09 11:01
老师,还想麻烦问下,扣除的部分要在应付工资前体现还是在应付工资后体现,到时实付工资都一样,但前后不同
84785011
2019 03/09 11:02
能麻烦给个分录参考吗?谢谢
陈娟老师
2019 03/09 11:03
借:银行存款 98 其他应收款 2(应还的钱) 贷:应付职工薪酬 100
陈娟老师
2019 03/09 11:08
可以有剩余 比如借的比工资多
84785011
2019 03/09 11:20
老师,我们月末计提工资时是借管理费用100贷其他应收款2贷应付工资98,那发放时是借应付工资98贷银行98,那这个其他应收2要做处理吗?
84785011
2019 03/09 11:21
好像和你之前的不同
陈娟老师
2019 03/11 08:59
那个分录借贷写反了 应试下面这个分录 计提 借:管理费用 100 贷:应付职工薪酬100 借:应付职工薪酬 100 贷:其他应收款 2 银行存款98
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