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公司承兑70万元给对方公司,对方公司以现金的形式打到公司公账,这个怎么做分录,摘要怎么写,

84785026| 提问时间:2019 03/11 14:33
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
借:库存现金 贷:应收票据
2019 03/11 14:35
84785026
2019 03/11 14:39
就是我们公司销售一批原材料给A公司,A公司给我公司开的承兑汇票,我们公司又把这个承兑汇票承兑给B公司,B公司把这笔钱换成钱打到我们公司的公账上面!整个做账怎么处理?
张艳老师
2019 03/11 14:42
对方收您承兑贴现费了嘛?
84785026
2019 03/11 14:43
收了!
84785026
2019 03/11 14:45
摘要要怎么写?
张艳老师
2019 03/11 14:48
这个本身是违反票据结算法的。 摘要就模糊写收到往来款 借:预付账款 贷:应收票据 收回款项时 借:银行存款 财务费用 贷:预付账款
84785026
2019 03/11 14:57
借方应付帐款可以吗?
张艳老师
2019 03/11 14:58
也是可以的,用借方的应付账款也可以表示预付账款的意思。
84785026
2019 03/11 14:59
放应收账款
张艳老师
2019 03/11 15:02
这个是放不了的,上面的分录就是主要形成往来款项。本身这个业务就是不合规的。
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