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以前年度增值税进项转出如何做分录?

84784993| 提问时间:2019 03/11 14:36
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
进项税额转出 借:以前年度损益调整2100 贷:应交税费—增值税检查调整2100 有关所得税 借:应交税费—所得税525 贷:以前年度损益调整525 银交滞纳金 借:以前年度损益调整400 贷:银行存款400 结转利润 借:利润分配—未分配利润1975 贷:以前年度损益调整1975 明细结转 借:应交税费—增值税检查调整2100 贷:应交税费—未交增值税2100
2019 03/11 15:05
朴老师
2019 03/11 15:14
这是所有的情况,你可以看下
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