问题已解决

发现以前为员工支付社保时做了分录 借:应付职工薪酬-社保 2000元 贷:银行存款 2000元 之前没有做计提,现在应付职工薪酬的科目借方一直挂着数,应该怎么调整

84784981| 提问时间:2019 03/12 13:40
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,根据员工的岗位性质,借:管理费用或销售费用-社保 贷:应付职工薪酬
2019 03/12 13:41
84784981
2019 03/12 13:42
已经是次年了,需要调整损益?
小黎老师
2019 03/12 13:50
您好,次年的话需要调整损益,调整去年所得税
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