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单位前期有个3600元的应收账款没有挂账,最近又开始给单位供货10000元,怎么处理,,应收和应付怎么抵账?分录怎么做

84784988| 提问时间:2019 03/12 14:20
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好。之前的应收资料还有吗?补记帐在做互抵
2019 03/12 14:31
84784988
2019 03/12 14:32
耿老师
2019 03/12 14:32
你好,补做进去就可以了。
84784988
2019 03/12 14:41
如果没有呢
耿老师
2019 03/12 14:45
你好,那就不好处理了,因为你没法证实业务的真实性,这样的话需要两个单位写证明。
84784988
2019 03/12 14:48
双方都知道这笔业务
耿老师
2019 03/12 14:49
你好,你们要确定无效收入,交纳税金才可以。
84784988
2019 03/12 14:50
也就是a公司之前欠b公司3600元货款,现在a公司又给b公司供货10000元账务怎么处理
耿老师
2019 03/12 14:51
你好,之前确认收货了吗?先补确认收入。
84784988
2019 03/12 14:52
收到了,怎么做分录呢
耿老师
2019 03/12 14:52
你好,你收到什么了?收到3600块钱了。
84784988
2019 03/12 14:53
我是付款方,
耿老师
2019 03/12 14:54
你好,借应付账款贷银行存款。
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