问题已解决
当月的进项票没有到,但是销项发票已经开过了,怎么账务处理
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你好,购进做暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
然后根据销项发票确认收入,结转成本
2019 03/12 17:59
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2019 03/12 18:01
能讲详细点吗?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/12 18:05
你好
购进做暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
销售,借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
结转成本 ,借;主营业务成本 贷;库存商品
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2019 03/12 18:07
那库存商品就是含税价格,下月票到后怎么处理
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/12 18:07
你好,根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
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2019 03/12 18:56
这部分暂估入库的产品当月就要发出,怎么结算成本
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 03/12 19:05
你好,根据 当月销售货物数量*之前暂估入库单位成本 计算结转销售货物成本