问题已解决
上月开错的发票,这月红冲,那这月申报增值税时,能直接抵扣吗?
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速问速答你好 可以 按正负相加的收入数申报纳税
2019 03/12 19:29
84785045
2019 03/12 19:33
那这月红冲的发票,能直接入上月的账是吗?
玲老师
2019 03/12 19:34
你好 做这个月账里面
84785045
2019 03/12 19:53
那您怎么说报上月的税可以这月按正负相加的收入申报?
玲老师
2019 03/12 20:00
你红字不是在这个月开的吗 所以是记在这个月里的
玲老师
2019 03/12 20:01
不是说记上个月里 是这个月里 报这个月税时一起申报
84785045
2019 03/12 20:09
哦,那上个月开错票的税还是要先交,下个月再冲减是么?
玲老师
2019 03/12 20:22
是的 上个月你正常申报 红冲的是做在红冲那个月里
84785045
2019 03/12 20:29
太感谢了,终于明白咯!
玲老师
2019 03/12 21:04
不客气呀 如果您这个问题已经解决请点五星好评。