问题已解决
老师,用资本金支付工程款怎么做分录
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好
收到资本金分录
借:银行存款
贷:实收资本
支付工程款
借:预付账款
贷:银行存款
2019 03/13 10:27
84785013
2019 03/13 11:10
在建工程科目不用吗?
用资本金支付规划费,设计费支付贷款利息的分录等。
bamboo老师
2019 03/13 11:16
您支付的时候收到发票了么
84785013
2019 03/13 12:02
没见发票,只见到银行回单
我们是区级部门,管理棚户区项目的贷款和资本金,四个项目四个账户,不是代建企业,但是支付工程款的时候,用资本金直接支付给了工程队,设计院,银行等
bamboo老师
2019 03/13 12:06
那现在只要做这样的分录 收到发票后再做别的分录
84785013
2019 03/13 13:52
用资本金直接支付给了设计院设计费,规划费,归还投资银行贷款利息等,是计入管理费用还是财务费用呢。
bamboo老师
2019 03/13 13:53
利息做财务费用 其他的计入管理费用
84785013
2019 03/13 15:24
分录是:借:财务费用--利息,贷:银行存款--资本金。但是是直接用资本金支付的,那怎样反映资本金减少呢。
84785013
2019 03/13 15:33
是不是年终结转时把实收资本贷方余额转入本年利润的贷方
bamboo老师
2019 03/13 15:38
不是 是把损益类科目结转到本年利润
84785013
2019 03/13 15:39
老师,上面的问题还没有回答,分录是:借:财务费用--利息,贷:银行存款--资本金。但是是直接用资本金支付的,那怎样反映资本金减少呢。
bamboo老师
2019 03/13 15:46
请问您是行政事业单位还是企业