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老师,用资本金支付工程款怎么做分录

84785013| 提问时间:2019 03/13 10:26
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 收到资本金分录 借:银行存款 贷:实收资本 支付工程款 借:预付账款 贷:银行存款
2019 03/13 10:27
84785013
2019 03/13 11:10
在建工程科目不用吗? 用资本金支付规划费,设计费支付贷款利息的分录等。
bamboo老师
2019 03/13 11:16
您支付的时候收到发票了么
84785013
2019 03/13 12:02
没见发票,只见到银行回单 我们是区级部门,管理棚户区项目的贷款和资本金,四个项目四个账户,不是代建企业,但是支付工程款的时候,用资本金直接支付给了工程队,设计院,银行等
bamboo老师
2019 03/13 12:06
那现在只要做这样的分录 收到发票后再做别的分录
84785013
2019 03/13 13:52
用资本金直接支付给了设计院设计费,规划费,归还投资银行贷款利息等,是计入管理费用还是财务费用呢。
bamboo老师
2019 03/13 13:53
利息做财务费用 其他的计入管理费用
84785013
2019 03/13 15:24
分录是:借:财务费用--利息,贷:银行存款--资本金。但是是直接用资本金支付的,那怎样反映资本金减少呢。
84785013
2019 03/13 15:33
是不是年终结转时把实收资本贷方余额转入本年利润的贷方
bamboo老师
2019 03/13 15:38
不是 是把损益类科目结转到本年利润
84785013
2019 03/13 15:39
老师,上面的问题还没有回答,分录是:借:财务费用--利息,贷:银行存款--资本金。但是是直接用资本金支付的,那怎样反映资本金减少呢。
bamboo老师
2019 03/13 15:46
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