问题已解决
委外加工,加工费暂估的时候,A品项多暂估了100,B品项少暂估了30,总的多暂估了70,收到发票先负数冲暂估,再做正确分录,那差额挂在了委托加工物资的贷方,这个要怎么处理呢
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速问速答你好,先冲原来暂估的数字,不管多少,再根据发票做正确的
2019 03/14 13:41
84785002
2019 03/14 14:02
加工费暂估的我充暂估了,是委托加工物资的差异
暖暖老师
2019 03/14 14:03
多了就冲了可以,做了多少冲多少