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2018年9月某文化馆(一般纳税人)发生如下业务:举办文艺演出取得第一道门票收入200万元。文化馆内某场馆出租给某商业企业用于开产品推荐会,取得含税租金收入150万元,当月购进办公用品一批,取得专用发票注明不含税金额为50万元,增值税8万元。则该文化馆当月应缴纳的销项税额为( A.13.63)万元。解析:该文化馆当月应缴纳的销项税额=150÷(1+10%)×10%=13.63(万元)。他购进的办公用品增值税8万不能抵扣吗?

84785010| 提问时间:2019 03/14 17:59
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
不能抵扣,因为第一道门票是免税的
2019 03/14 17:59
陈诗晗老师
2019 03/14 18:00
错了,不是,他这里问的是销项税额,是不抵扣进项的税
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