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开票信息错误,红冲掉重开,报税怎么报呢

84784960| 提问时间:2019 03/14 23:15
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冰儿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,在附表二中第21栏填写红字发票税额,就可以了
2019 03/14 23:17
84784960
2019 03/14 23:18
申报税不是以月度统计表的实际开票收入来申报是吗
冰儿老师
2019 03/14 23:20
你是销售方?根据月度统计表的实际开票金额填。
84784960
2019 03/14 23:25
是的,但是红冲的是专票,因开票单位信息有误红冲掉重开的,需要在附表2填写红冲稅额吗
冰儿老师
2019 03/14 23:27
不用 我以为你是购买方。
84784960
2019 03/14 23:28
那全部按实际开票金额和开票稅额报税就可以是吗
冰儿老师
2019 03/14 23:30
是的,按实际开票金额和开票稅额报税
84784960
2019 03/14 23:31
好的,谢谢
冰儿老师
2019 03/15 09:26
不客气,祝你学习工作顺利
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