问题已解决
上个月多计提推广费,这个月是少计提还是收到上个月发票后做红冲比较好
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,个人建议是先冲销多计提,然后根据发票入账就是了
2019 03/18 11:50
84784950
2019 03/18 11:52
跨年怎么处理
邹老师
2019 03/18 11:53
你好,做你之前计提相反分录,涉及损益科目的就换成以前年度损益调整科目就是了
上个月多计提推广费,这个月是少计提还是收到上个月发票后做红冲比较好
赶快点击登录
获取专属推荐内容