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航天信息费280,借:管理费用280 贷:银行存款280,借:应交税费——应交增值税(减免税款)280 贷:管理费用280,那应交税费最后的余额在借方,那要怎么结转?

84784978| 提问时间:2019 03/18 16:49
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!这个可以不用结转。
2019 03/18 16:49
84784978
2019 03/18 16:53
那还有余额,那要怎么处理?
宋生老师
2019 03/18 16:54
你好!不用处理。按现在的规定,没有要求处理。
84784978
2019 03/18 16:56
那借方的余额一直挂?
宋生老师
2019 03/18 16:57
你好!是的。其实销项跟进项也是一样
84784978
2019 03/18 17:02
以前是有转到未交税金里 以前是转到:应交税费——未交增值税,是不是?
宋生老师
2019 03/18 17:03
你好!不是。这个也是这样的。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 销项与进项并没有动
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