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买了一批办公家具,钱还差5000没付,对方发票也没开完,要怎么入账?怎么提折旧呢

84785010| 提问时间:2019 03/19 09:27
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,你可以等发票到齐了这样做分录 借;固定资产 贷;预付账款 然后次月开始计提折旧
2019 03/19 09:33
84785010
2019 03/19 10:04
我知道一共多少钱,就差5000没付了,发票也就差1万多
邹老师
2019 03/19 10:04
你好,针对这个问题还有什么疑问吗
84785010
2019 03/19 10:11
我知道一共多少钱,就差5000没付了,发票也就差1万多.怎么入账怎么提折旧
邹老师
2019 03/19 10:12
你好,你可以等发票到齐了做这个分录 借;固定资产 贷;预付账款 然后根据总额计提折旧就是了
84785010
2019 03/19 10:14
所以我现在做什么呢,就什么都不用做等发票到齐吗?然后我怎么根据总额计提折旧呢?
邹老师
2019 03/19 10:18
你好,是的 比如总额是15000,折旧年限是3年,残值3%,那么每个月折旧就是=15000*(1-3%)/36
84785010
2019 03/19 10:21
那我钱都付了,也不用做吗
邹老师
2019 03/19 10:25
你好,付了做预付账款处理就是了
84785010
2019 03/19 10:32
这样做有什么原理呢老师
邹老师
2019 03/19 10:34
你好,主要是固定资产的发票没有到齐,不能计入固定资产核算 而款项已经支付,支付的款项就需要通过预付账款核算
84785010
2019 03/19 10:43
那我还有2018年12月的票,也可以留着么
邹老师
2019 03/19 10:44
你好,可以留着等固定资产发票到齐了入账的
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