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一般纳税人,一月份开了103万(含税)的发票,收到61万(含税)的进项票,应交的增值税分录要怎么做呢?

84784983| 提问时间:2019 03/19 10:53
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 您用销项税额减去进项税额的金额填入上面的分录中。
2019 03/19 10:55
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