问题已解决
垫付运费的会计分录和收到运费后的会计分录怎么做呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借其他应收款,贷银行存款
2019 03/19 17:12
庄老师
2019 03/19 17:12
收到,借银行存款,贷其他应收款
84785043
2019 03/19 17:20
老师,我们把代垫的运费做了制造费用,现在现金收到了这笔运费,应该如何做账呢
庄老师
2019 03/19 17:22
你好,冲减制造费用,借现金,借制造费用(负数)
84785043
2019 03/19 17:24
好的老师,谢谢您
庄老师
2019 03/19 18:00
应该的,给个五星好评