问题已解决
徐阿富老师,你好,请问今天在学堂上班吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,在的在了。你说就是
2019 03/20 12:17
84784996
2019 03/20 13:48
业务背景:往来账款中,预收账款,贷方余额,是不是我司需要开票出去,把预收账款转为收入?那预收账款借方余额是什么意思?
徐阿富老师
2019 03/20 14:00
你好,预收账款,如果或已经发了,需要做收入,借方就是表示转让入销售的金额1,如果余额为借方,说明开票金额大于收款金额
84784996
2019 03/20 14:05
有一个客户,当时是开了这么多出去,也是老板授权,现在才说,对公不欠我们的钱,老板也找不出原因,我当时是据合同开出去,也做了统计给到老板,像这种情况如何协商处理
徐阿富老师
2019 03/20 14:08
你好,你是说外帐上还有欠款?
84784996
2019 03/20 14:22
现在客户想起来了,她意思表达错误,忘记之前收过我们的票了,所以等于我们开多了给对方,对方也不愿意先公户给我们,我们再似乎退回去,怎么处理
徐阿富老师
2019 03/20 14:52
你好,就是要冲红发票是吗?
84784996
2019 03/20 14:57
第一,去年多发票给客户了,跨年了还能冲红吗,预收账款借方32万,能冲红吗
徐阿富老师
2019 03/20 15:17
你好,可以冲红,但是,如果对方已经认证了,需要对方提交红字信息表
84784996
2019 03/20 15:30
徐老师,预收账款那里,学生居然在二级科目对应错了,本来是B客户,我弄到A客户了,发票是开了B客户的,就是凭证的二级科目客户名字搞混了,去年的,还能调整过来吗
徐阿富老师
2019 03/20 15:35
你好,发票对的,做凭证客户错了,可以调整
84784996
2019 03/20 15:42
我之前分录是:
借,预收账款-A客户
贷:产品销售收入
应交税金
现在要调整回来,摘要怎么写比较妥当?是不是先冲红原先分录?
借,预收账款-A客户 (金额红字)
贷:产品销售收入 (金额红字)
应交税金 (金额红字)
然后再做一笔正确的进来,对吗?摘要怎么写比较妥当
徐阿富老师
2019 03/20 15:44
你好,如果只是凭证做错的不用这么复杂,,直接客户之间调整就好,借预收账款-B客户 贷预收账款-A客户 (或者借红字)
84784996
2019 03/20 15:46
那摘要怎么体现写?
84784996
2019 03/20 15:51
调整应收凭证号是哪年哪月第几号凭证
这样可以吗
徐阿富老师
2019 03/20 15:56
调整年月几号凭证客户名称串户
84784996
2019 03/20 16:08
然后我把发票复印一份,在这个月的外账上,应该算是完整的一个流程了吧
徐阿富老师
2019 03/20 16:20
你好,是的,这样就可以了,完整了