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合伙制的律师事务所,要给合伙人分成,提现后下一步怎么做凭证,记入哪个科目?

84785040| 提问时间:2019 03/22 09:05
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陈娟老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
借:利润分配-应付股利 贷:银行存款
2019 03/22 09:17
84785040
2019 03/22 09:19
可以直接记入应付利润科目中吗,我们是一季度分配一次,例如在2月份提现分配,也是直接计入应付利润吗
陈娟老师
2019 03/22 09:20
你好可以的,也可以年底一次分红
84785040
2019 03/22 09:23
是不是这样老师,先借现金,贷银行,然后借应付利润,贷现金,然后一季度的时候把应付利润结转到本年利润
陈娟老师
2019 03/22 09:26
每月的收入费用都需要转到本年利润的。如果是现金分红的话分录是对的
84785040
2019 03/22 09:31
我每个月先分,等一季度一结转不行吗
陈娟老师
2019 03/22 09:36
按规定是每月都需要收入成本费用结转到本年利润
84785040
2019 03/22 09:37
好的,老师,那应付利润在资产负债表中可以是度数吗
84785040
2019 03/22 09:37
好的,老师,那应付利润在资产负债表中可以是负数吗?
陈娟老师
2019 03/22 10:11
可以,利润分配-应付利润 年末前可能是负数,当年底如果有利润的话把本年利润转入利润分配,应该是正数。因为你每月分红说明每月都有利润的。年底肯定也有利润
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