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年末,应交税费-已交增值税、减免税款,这两个科目应该怎样结转?
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速问速答减免税款先做处理:
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
再做月末结转:
借:应交税费- 应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费- 未交增值税
2019 03/22 14:52
庄老师
2019 03/22 14:58
借:应交税金—未交增值税
贷:应交税金—应交增值税—已交税金
年末,应交税费-已交增值税、减免税款,这两个科目应该怎样结转?
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