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年末,应交税费-已交增值税、减免税款,这两个科目应该怎样结转?

84784978| 提问时间:2019 03/22 14:50
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
减免税款先做处理: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 再做月末结转: 借:应交税费- 应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费- 未交增值税
2019 03/22 14:52
庄老师
2019 03/22 14:58
借:应交税金—未交增值税 贷:应交税金—应交增值税—已交税金
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