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公司先付的一年房租款,下个月开出的房租发票,房租需要摊销,怎样做分录?

84784960| 提问时间:2019 03/22 16:22
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 需要摊销 付款的时候走借方预付账款贷方银行 按租期分摊 借方管理费用贷方预付账款
2019 03/22 16:24
84784960
2019 03/22 16:28
噢,老师,我是1、先付款,借:其他应收款 贷:银行,2、第二个月开出发票,借;预付账款 贷:其他应收款,3、摊销,借:管理费用,贷:预付账款,您看1、2步分录对吗?
84784960
2019 03/22 16:29
老师,因为付款和开发票不在一个月,怎样做账呢
meizi老师
2019 03/22 16:32
你好 你都付款了 不用走其他应付款了 直接走 借方预付账款 贷方银行 即可 把1-2步合计一笔就行
84784960
2019 03/22 16:34
老师,因为付款和开发票不在一个月,付款和发票到不是都要账务处理吗?怎么合一笔呢
84784960
2019 03/22 16:35
比如1月付款,2月开出房租发票
meizi老师
2019 03/22 16:39
你付款的时候就做1月借方预付账款 贷方银行 然后2月收到发票 看你租赁期是多久比如你2月开始租赁的 就在2月开始摊销 做借方管理费用贷方预付账款 就可以了
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