问题已解决
公司因税务检查,需提前续租4-9月房租并开出房租发票,1月付的房租款,2月开出的房租发票,付款和开发票不在一个月,付的是4-9月房租,付款、收到发票、摊销,分别应怎样做账呢?
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速问速答1月份借预付贷银存,二月份收到发票不用做,四月份开始做借管理费用贷预付按月摊销,五-9月份都要做这个分录,金额就是发票金额/6
2019 03/22 16:50
84784960
2019 03/22 16:51
噢,老师,我是1、先付款,借:其他应收款 贷:银行,2、第二个月开出发票,借;预付账款 贷:其他应收款,3、摊销,借:管理费用,贷:预付账款,您看1、2步分录不对吧?
84784960
2019 03/22 16:53
二月收到发票不做账,发票怎么办呢?放在一月付款后面不行吧?放二月又没做账?是不是应该放4月,开始摊销的凭证后呢?
郭老师
2019 03/22 17:30
第二个月开出发票不用做账了
你分摊贷其他应收款,你支付做的其他应收款
郭老师
2019 03/22 17:30
发票放到四月份就可以