问题已解决

是建筑施工企业,收到甲方预付款1500万,开出的发票却是2000万,因为刚开工,没有完成多少工程量,还不能确认收入,这时分录应该怎么做?!

84785013| 提问时间:2019 03/22 17:12
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
借:银行存款1500 贷:工程结算或预收账款1500 开票 借:应收帐款2000 贷:预收账款或工程结算.不含税 应交税费~增值税~待转销项税额
2019 03/22 17:25
84785013
2019 03/22 18:24
老师这样做分录您看行不行? 借:银行存款 1500 贷:预收账款 1500 借:预收账款 2000/(1+10%)*10% 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
陈诗晗老师
2019 03/22 18:31
也是可以的,同学,最后你工程完后,总金额是一样的
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