问题已解决
汇算清缴时发现应付职工薪酬福利有贷方余额,管理费用同样一个费用结转了两次。是因为当时正确的应该是借:应付职工薪酬-福利贷:库存现金然后结转福利借:管理费用贷:应付职工薪酬结果写成了借:管理费用贷:库存现金然后又结转了借:管理费用贷应付职工薪酬福利汇算清缴应该在表里怎么调整呢?找不到管理费用调整的地方
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速问速答你直接在福利费那里调,员工福利
2019 03/22 17:39
84784998
2019 03/22 17:46
福利费要调减是吗?但是这样费用不用提高吗
陈诗晗老师
2019 03/22 17:52
你现在本就是管理费用做多了,所得税要调增,或者你直接按你实际的管理费用填写,后面调你的分录
84784998
2019 03/22 17:56
所得税得调增,然后我在福利费里面调,前面总表没变化,是我填错了吗老师。
或者是不是只要结果调整了就可以,不非得在哪个表里填
陈诗晗老师
2019 03/22 18:18
后面的表填写前面的表不会自动变化。
你应纳税所得额计算的那个表是你调整后的金额就行了
84784998
2019 03/22 18:22
那个给员工发的福利应该要交个人所得税吗,我没有计提个税,和汇算清缴没有关系吧?
陈诗晗老师
2019 03/22 18:28
没有,同学,个税和所得税汇算没有影响