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2018年6月购买方在单位开了增值税专票,12月又在单位重复开增值税专票,单位收入重复入账、纳税,12月底做了冲红账务,申报做了负数申报,税控盘没有开具红字发票,税控盘收入大于账上收入,现在怎么处理?

84784965| 提问时间:2019 03/23 21:39
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速问速答
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,建议现在更正申报12月增值税处理,再开具红字发票,再在这个月的应该申报的时候,扣减这个红字发票的销售额和税额。
2019 03/23 21:43
84784965
2019 03/23 22:14
老师,还有没有其他处理方法了?
王雁鸣老师
2019 03/23 22:17
您好,不好意思,我想不出其他好办法了,麻烦您另外提出问题,看看其他老师的解答吧,谢谢。
84784965
2019 03/23 22:17
谢谢老师
王雁鸣老师
2019 03/23 22:19
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。
84784965
2019 03/23 22:21
老师,现在更正12月申报表是不是缴纳滞纳金?
王雁鸣老师
2019 03/23 22:24
您好,是的,现在更正12月申报表,要缴纳滞纳金。
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