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月底和年底一般要计提和结转些什么,还有什么需要做的事
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速问速答你好!一般就是计提下个月支付的费用,比如工资下月发就要计提,税金下月交也要计提。
结转就是结转损益类的科目。
2019 03/25 16:28
宋生老师
2019 03/25 16:36
您好!是这样的。
如果你当月有实际要交的税的时候是
1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
3、月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——预交增值税
4、当月交纳以前期间未交的增值税额
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
宋生老师
2019 03/25 17:31
你好!直接写余额就好了。
宋生老师
2019 03/26 16:32
你好!可以不用做你说的这个结转。
只需要借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)540
贷:应交税费——未交增值税 540
宋生老师
2019 03/26 16:42
你好!进项大于销项不用单独做分录
宋生老师
2019 03/26 16:50
你好!做了也可以,只是说没有规定要单独做分录。可以不用做。
宋生老师
2019 03/26 16:56
您好!是的。是登记累计数。
宋生老师
2019 03/26 17:03
你好!按分录的话前面那个是对的
84784959
2019 03/25 16:32
老师,手工帐,应交税费-应交增值税-销项税/进项税年底或月底该结转成什么
84784959
2019 03/25 16:34
账本12月份结出余额在最后一行写“结转上年”到下一年第一行写“承上年”是这样吗,那还用写借贷方发生额吗?还是直接写余额?
84784959
2019 03/25 17:26
账本12月份结出余额在最后一行写“结转上年”到下一年第一行写“承上年”是这样吗,那还用写借贷方发生额吗?还是直接写余额?
84784959
2019 03/26 16:29
老师,例如销项税额为5660,进项税额为6200,年底结转
借应交增值税(销项)5660,
应交增值税-未交增值税540
贷应交增值税(进项)6200
老师,我登记总账时,借方本月合计是5660+540,贷方6200,还是5660+540+6200,贷方5660+6200哪个对呀,老师
84784959
2019 03/26 16:42
老师,您这个分录是销项大于进项,这样做吧,我的是进项大于销项
84784959
2019 03/26 16:48
老师,我之前问过这里面的一个老师,他让我这样做的,我已经做了
84784959
2019 03/26 16:55
嗯嗯,那老师总账应交税费我登记的借方和贷方的累计额对吗
84784959
2019 03/26 17:00
老师,我是想问拿绿色圈起来的