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A105000纳税调整明细表里面的扣除类调整项目业务招待费需要填写吗?

84784957| 提问时间:2019 03/26 09:15
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金子老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册税务师
您好,学员,您要是有业务招待费的话就需要填写。
2019 03/26 09:17
84784957
2019 03/26 09:21
有的,那怎么填。需要按发生额的60%或营业收入的千分之五熟低来填?
金子老师
2019 03/26 09:23
对的,学员,账载金额那列就填实际发生额,税收金额那列按发生额的60%或营业收入的千分之五熟低来填,调整那列按两者的差额填。
84784957
2019 03/26 09:24
是不是只要发生业务招待费都需要调增?
84784957
2019 03/26 09:24
可以全部扣除吗?
金子老师
2019 03/26 09:27
是的,只要发生就要填,因为税收金额那列按发生额的60%或营业收入的千分之五熟低来填,所以肯定是不可以全额扣除的。
84784957
2019 03/26 10:11
老师,如果发生业务费是35544.6,不含税收入是28349658.24~那账载金额是35544.6?实际发生额是多少?需要调增多少?老师可以算我看下嘛?
金子老师
2019 03/26 10:44
对的,账载金额为35544.6即为实际发生额;然后税收金额就要比较一下,收入28349658.24的千分之五是141748.29大于实际发生35544.6的60%即21326.76,那么税收金额那就填21326.76,调整金额就为35544.6-21326.76=14217.84.
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