问题已解决

公司是一般纳税人,给A公司开了技术服务费120万(6个点),从B公司购进了设备,对方开了90万的专票(13个点)给,税费一共是多少的支出呢?还有购进的设备是入哪个科目?采购的这个设备回头也是一起卖给A公司的,入库存商品?那这边要给A公司开的发票也要分开写?服务费和设备两样?服务费6%,设备费13%?发票要这样开?

84784964| 提问时间:2019 03/27 10:44
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
税费是 120/(1+6%)*6%-90/(1+13%)13% 如果购进后是出售 ,那么计入库存商品。是的,发票,分开 写。 服务 费6%,发票13%
2019 03/27 11:15
84784964
2019 03/27 11:27
企业所得税这块怎么计算呢?120-90=30*20%*50=3万? 还是30*25%*20%=1.5万? 开的120万发票分成30万的技术服务+90万的硬件设备销售?硬件设备我买回来,然后可以再按照原价卖吗?只能比进回来的价格高,不能比90万低,是么?如果A公司只要技术服务的发票,不要设备的票,也就是120万全开技术服务,那我这边收到的设备的发票怎么入账?可以直接写到成本里吗?
陈诗晗老师
2019 03/27 11:34
所得税 120/(1+6%)-90/(1+13%)这是利润,然后用利润 *25%*20% 可以的,可以原价出售 。 同学,不能这样。你如果全部开技术,那么你买回来的设备没办法处理库存
84784964
2019 03/27 11:41
购买的那个设备我放固定资产里,是不是就可以直接开给对方120万的服务费了?
陈诗晗老师
2019 03/27 11:44
是的。如果是这样就可以
84784964
2019 03/27 12:11
入固定资产的话:90万销售和购进设备的税就相抵消,30万的增值税16981.13元和15000元企业所得税这些就是一共要缴纳的税,是吗? 90万入的固定资产,这个怎么摊销?累计折旧还是什么?
陈诗晗老师
2019 03/27 12:12
同学。固定资产是根据他的预计使用寿命,折旧 。累计折旧。
84784964
2019 03/27 12:14
硬件设备按几年折扣?
陈诗晗老师
2019 03/27 12:15
根据你的预计使用寿命去计算
84784964
2019 03/27 12:16
没有做过这种硬件设备固定资产摊销的,所以也不知道使用几年
陈诗晗老师
2019 03/27 12:16
那你就按5年折旧。税法的规定是大型设备不低于5年
84784964
2019 03/27 12:18
哦!明白了,老师,我还想问下,入固定资产,我上面算的增值税和所得税是吗?一万六多和一万五那个税?
陈诗晗老师
2019 03/27 12:43
增值税 是不变的 还是  120/(1+6%)*6%-90/(1+13%)13% 所得税  120/(1+6%)*6%-当期的折旧金额
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~