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公司补交的公会经费、公会经费滞纳金详细会计分录
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速问速答以前年度的吗?借以前年度损益调整贷应付职工薪酬借应付职工薪酬营业外支出-滞纳金贷银存,借利润分配贷以前年度损益调整
2019 03/27 17:47
84784999
2019 03/27 17:52
老师:补交2017年1-3月份工会经费1086,滞纳金:1862.49,现金交税务局,详细会计分录
郭老师
2019 03/27 18:00
借以前年度损益调整1086贷应付职工薪酬1086借应付职工薪酬1086营业外支出-滞纳金1862.49贷银存,借利润分配1086贷以前年度损益调整1086
84784999
2019 03/27 18:13
万分感谢老师
郭老师
2019 03/27 18:28
不用客气的
84784999
2019 03/27 18:34
郭老师,利润分配二级科目
郭老师
2019 03/27 18:35
未分配利润
84784999
2019 03/27 18:50
老师以前年度损益调整在哪个科目下面增加
郭老师
2019 03/27 18:52
没有得用利润分配做
84784999
2019 03/27 18:59
老师麻烦帮我详细写一下会计分录
郭老师
2019 03/27 19:21
借利润分配1086贷应付职工薪酬1086借应付职工薪酬1086营业外支出-滞纳金1862.49贷银存,
84784999
2019 03/27 19:53
感谢老师
84784999
2019 03/27 19:54
在汇算清缴的时候还调吗?
郭老师
2019 03/27 22:55
不调整
84784999
2019 03/28 15:13
老师
急救
84784999
2019 03/28 15:14
老师急救:昨天咨询你的补交工会经费现在结转完期末余额在贷方,合适不?
郭老师
2019 03/28 15:40
那个科目的余额在贷方
84784999
2019 03/28 15:50
84784999
2019 03/28 15:51
郭老师你看对不对
84784999
2019 03/28 15:51
我怎么觉得不对啊
84784999
2019 03/28 15:54
老师急救
郭老师
2019 03/28 16:07
分录对,第二页应改有个贷银存
84784999
2019 03/28 16:13
第二页有的
84784999
2019 03/28 16:13
怎么余额方向是不是不对
郭老师
2019 03/28 16:22
未分配利润借方余额