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超市付给联营供应商的返点怎么做分录?

84785035| 提问时间:2019 03/27 21:23
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
同学,在销售时就确认返点金额 借:银行存款 贷:营业收入 其他应付款~返点 返点时 借:其他应付款~返点 贷:银行存款
2019 03/27 21:27
84785035
2019 03/27 21:32
老师,我想问一下,超市的主营业务成本都有哪些?
陈诗晗老师
2019 03/27 21:36
你出售 商品的收入属于主营业务收入
84785035
2019 03/27 21:38
应付金额为97879,扣了14884的联营返点,实付供应商金额为82995,这个分录怎么写呢?老师
陈诗晗老师
2019 03/27 21:49
你企业是收取管理费的。是不 借:银行存款 97879 贷:营业收入 1488 其他应付款 82995
84785035
2019 03/27 21:57
不对,我们本来是要付97879给对方,但是扣了14884的返点后,我们只需付82995这些给供应商就可以了,这次分录怎么写?谢谢老师
陈诗晗老师
2019 03/27 21:59
你实际付他82995啊。就是上面给的分录啊,你的疑问是在哪里
84785035
2019 03/27 22:01
借:其他应付款82995 贷:银行存款82995吗?
84785035
2019 03/27 22:02
我的疑问就是这个返点需要在分录里面提现出来吗?
陈诗晗老师
2019 03/27 22:12
体现了啊,你企业扣的返点属于你的收入
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