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收到联营开来的发票怎么做账
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速问速答您好,具体是什么业务,你跟他买东西的吗
2019 03/28 12:20
84784978
2019 03/28 12:21
超市联营的红酒,对方开来一月份的销售票
文老师
2019 03/28 12:35
您是餐饮公司是吗,还是超市
84784978
2019 03/28 12:38
超市
文老师
2019 03/28 12:42
那是不是餐饮公司在你们超市买的红酒,然后给你提供红酒的联营方拿过来的这个发票,实际是他直接开给餐饮公司的是吗
84784978
2019 03/28 12:44
不是我们是超市,但是我们的名字是餐饮公司宝鸡分公司,我们经营个超市上海那个公司是和我们联营红酒的
文老师
2019 03/28 12:49
那就是他给你提供红酒,然后您再销售红酒是吧,
84784978
2019 03/28 12:55
是的,我们负责销售红酒,他给开的票
文老师
2019 03/28 13:01
那您就应该是借库存商品 进项税额贷应付账款
84784978
2019 03/28 13:06
我做购进商品,还要结转成本吗?
文老师
2019 03/28 13:08
销售以后再结转成本
84784978
2019 03/28 14:23
这是一月份销售的,现在才把票开过来,成本这块怎么结转呢
文老师
2019 03/28 19:35
那你一月份的时候怎么结转成本的呢?应该来说你一月份先暂估入库,结转成本,然后现在来了发票先红中暂估,然后再根据发票正常入账,如果发票和暂估的有差额的话,再调整成本