问题已解决

前期已销售,但没有开发票,做了未开票收入。 但后期客户需要发票,给客户开了发票,那么开了发票后的销项怎么处理?

84785040| 提问时间:2019 03/28 12:55
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您开发票的当月,应该还需要冲减一笔未开票收入,要不然您不是重复确认收入了吗
2019 03/28 12:58
84785040
2019 03/28 13:06
不太懂,能编下分录吗
文老师
2019 03/28 13:11
你能开票了,是借应收账款贷主营业务收入销项税额 以前没有开发票,确认未开票收入的时候,借应收账款贷主营业务收入——未开票收入销项税额,现在开票了,就需要把以前这笔未开票的红冲了,所以是应收账款负数贷主营业务收入——未开票收入负数销项税额负数,这样实际业务就是开票收入和未开票收入的明细科目一增一减,其他的都对冲了
84785040
2019 03/28 13:28
然后再编一笔现在开票的分录是吗?借,应收,贷,收入,销项税额
文老师
2019 03/28 20:01
是的,只是主营业务收入的不一样明细
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