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17年6月购入的固定资产,当时发票未做账未抵扣怎么做账务处理,

84784969| 提问时间:2019 03/28 22:55
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克江老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
你好,如果不能抵扣了,就价税合计直接进固定资产处理。按照已经使用的月份,调整折旧和如当年的折旧入单年成本,其他年度,可以通过以前年度调整处理。希望回复对你有帮助。谢谢
2019 03/28 23:15
84784969
2019 03/29 18:52
老师,其他年度累计折旧的会计分录怎么做
克江老师
2019 03/29 19:12
借:以前年度损益调整贷:累计折旧
84784969
2019 03/29 19:13
老师,补计提折旧不可以吗
克江老师
2019 03/29 19:19
可以,最好是调整入账原值。后按照剩余年限折旧计入成本、
84784969
2019 03/29 19:32
好的,谢谢老师
克江老师
2019 03/29 19:42
不用客气。谢谢...希望给个好评
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