问题已解决

建筑工程异地项目部,发现这边的计提工资和发放工资用的是一个工资表。应发工资是61050,代扣个税是555.75,代扣个人社保是3213.8,实际发57280.45.之前是这样做的。计提:借:工程施工——人工费57280.45 其他应收款——3769.55 贷:应付职工薪酬——工资61050发放:借:应付职工薪酬——61050 贷:库存现金57280.45 其他应收款3769.55这样对吗?

84784966| 提问时间:2019 03/29 08:52
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
同学。你这样少计提了工资。 借:工程施工-合同成本-人工费 61050 贷:应付职工薪酬 57280.45 其他应收款 3213.8 应交税费 555.75 借:应付职工薪酬 57280.45 贷:库存现金 57280.45
2019 03/29 09:27
84784966
2019 03/29 10:08
其他应收款先减少,后增加?
陈诗晗老师
2019 03/29 10:14
计提的时候你是按应发计提,不是实发计提。同学。
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