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现在营改增后,建筑业“工程结算”科目怎么记账呢?

84784971| 提问时间:2019 03/29 09:30
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,工程结算科目在结算或者开票的时候贷方科目,工程竣工决算的时候 跟工程施工对冲 借方科目
2019 03/29 09:49
84784971
2019 03/29 09:54
我们每月跟业主单位都有结算,但是只支付给我们80%,按实际收款开票给业主的
小黎老师
2019 03/29 09:55
您好,一般按照结算价入这个科目,这个工程结算可以下设 开票结算 和未开票结算
84784971
2019 03/29 09:56
请问确认结算产值、开出发票、收到到工程款,请问相关的账务处理,感谢!
小黎老师
2019 03/29 09:59
您好,借:应收账款 贷:工程结算-未开票 应交税费 应交增值税 待转销项税额 开发票的时候 借:应交税费应交增值税 销项税额 待 应交增值税 待转销项税额 同时收款的时候 借:银行存款 贷:应收账款 借:工程结算-未开票 贷:工程结算-已开票
84784971
2019 03/29 10:08
最后一个是不是记 贷:工程结算收入 呢、我开出票要确认收入呢
小黎老师
2019 03/29 10:09
您好,工程结算收入是每个月末根据完工进度进行确认的
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