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公司3月份已经供货,由于发票数量不够,未开票给客户,准备在4月份领用发票开16%税率的发票给客户;请问我在3月份申报增值税的时候需要填列未开票收入吗?(客户款项未到)应该如何做账务处理呢?

84785022| 提问时间:2019 03/29 14:37
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王晶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好,嗯嗯,可以列入未开票收入的申报,账务和正常开具发票一样的
2019 03/29 14:38
84785022
2019 03/29 15:00
老师,如果要在4月份开具16%的增值税发票,说明纳税义务发生在4月份之前,那么就都应该先做未开票收入的申报,然后才能开吗?
王晶老师
2019 03/29 15:16
我们这边税务局没有强调要确认未开票收入,最好还是问一下当地的税务局
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