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厂家给的销售返利用于冲抵货款的会计分录应该怎么做

84784971| 提问时间:2019 03/30 17:56
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赵英老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
借:财务费用 贷:应收账款
2019 03/30 18:01
84784971
2019 03/30 18:06
老师    我预付了厂家的货款   然后购买的过程中   厂家会给出些返利用于冲抵货款    那我的会计分录是不是:借:库存商品   贷:预付账款      主营业务成本
赵英老师
2019 03/31 00:25
借:库存商品 应交税费-应交增值税「进项税额」贷:应付账款
赵英老师
2019 03/31 00:27
借:库存商品 应交税费-应交增值税「进项税额」贷:预付账款 财务费用
赵英老师
2019 03/31 00:27
后面这笔分录。。
84784971
2019 03/31 14:41
收到的返利是减财务费用吗
赵英老师
2019 03/31 15:05
冲减财务费用。。
84784971
2019 03/31 15:07
那给客户的返利呢?
84784971
2019 03/31 15:10
借:银行存款 100 财务费用 5 贷:主营业务收入 105 是这样吗
赵英老师
2019 03/31 16:59
给客户的返利是计入财务费用,借:银行存款 财务费用 贷:应收账款,开具发票的时候已经确认了收入和税费
84784971
2019 03/31 17:03
假如做内账 不涉及税务呢
赵英老师
2019 03/31 19:05
也一样处理。。。。。
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