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速达财务软件期末反结账后怎样操作?
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速问速答1、登录速达财务软件;
2、账务-->辅助工具-->反结账。注意要选同时删除本期结转损益产生的凭证;
3、账务-->辅助工具-->反登账;
4、账务-->辅助工具-->反审,这样就把速达财务软件已结账的账务反结账了。
2019 04/01 12:39
84784961
2019 04/01 12:57
我只是辅助工具-反结帐了11,12月的,如何还原原来的帐务?是否还要结转上期的损益?
84784961
2019 04/01 12:59
明细分类帐只有10月的?怎么办呀?
丁老师
2019 04/01 13:27
你好,凭证没有删除都不影响,你再结转损益,然后结账即可。