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老板让把这个钱发放职工工资用,或者作为库存现金,但入账为实收资本,如何处理,

84784966| 提问时间:2019 04/01 14:06
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
做一笔调整分录 借:实收资本 贷:其他应付款--老板
2019 04/01 14:08
84784966
2019 04/01 14:15
您的这个分录意思是把实收资本还给老板了吗?问题是老板让把这个钱发放工资用?
84784966
2019 04/01 14:15
如何处理
张艳老师
2019 04/01 14:22
您的意思是老板没有说不确认实收资本,只是想用这笔钱发放工资,对吗?
84784966
2019 04/01 14:36
对是的
84784966
2019 04/01 14:36
老板让发工资用 是我弄错了,弄成了实收资本
张艳老师
2019 04/01 14:41
咱先确认一下,老板这笔款是作为投资款入账,还是垫付公司款项入账?(先不要管发不发工资)
84784966
2019 04/01 14:50
老板没说
84784966
2019 04/01 14:52
是这样,我刚接手该公司,接手时应付职工薪酬挂的30多万,老板让用这个钱先把应付职工薪酬下了,我当时不知道错给做成实收资本了
84784966
2019 04/01 14:59
老师麻烦您给判断一下,这笔钱以什么名义做
84784966
2019 04/01 14:59
如何入账
张艳老师
2019 04/01 15:01
根据您的描述,应该计入为其他应付款--老板科目更为合适
84784966
2019 04/01 16:05
然后要用这个钱发货哦你孩子
84784966
2019 04/01 16:05
然后要用这个钱发工资,怎么做分录
张艳老师
2019 04/01 16:18
实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
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