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公司员工自带电脑工作,公司决定每月补助一百,这个费用应该怎么处理?应该计入什么核算?

84784973| 提问时间:2019 04/01 16:33
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个计入到工资缴个税就好了
2019 04/01 16:34
84784973
2019 04/01 16:35
薪资栏以什么名目列入呢?补助?福利?
宋生老师
2019 04/01 16:35
你好!是当补助就好了。
84784973
2019 04/01 16:36
要与基本薪资分开对吧?
宋生老师
2019 04/01 16:38
你好!是的。是分开的了。
84784973
2019 04/01 16:48
嗯额,老师, 低值易耗品一次性摊销分录做在一张凭证上,如果该商品开具的发票是专票,那入帐时加税分离,一次性摊销时就不用了吧?直接写总额就行是吗?
宋生老师
2019 04/01 16:50
你好!如果你要抵扣,就只要写不含税金额
84784973
2019 04/01 17:01
老师,这样写不对?下面的一次性摊销也要加税分离是吗?
宋生老师
2019 04/01 17:02
你好!是的.一次摊销如果你抵扣进项也要分分离
84784973
2019 04/01 17:18
老师,帮我看看这个分录做的对吗?
宋生老师
2019 04/01 17:20
你好!没有看懂你这个,你借低耗品 进项税 贷银行存款 领用的时候借管理费用 贷低耗品就好了
84784973
2019 04/01 17:30
老师,就是这样做的啊?这两个是一张凭证上的分录,第二张是下拉出来的, 这个分录就是按照老师说的购入时加税分离,一次性摊销时也做的加税分离,只不过做在一张凭证上的 物品购进时 借:低值易耗品 应付税费~ 贷:银行存款 一次性摊销时 借:管理费用--低值易耗品摊销 应付税费~ 贷:低值易耗品
宋生老师
2019 04/01 17:34
你好!摊销的时候不用写税费了。
84784973
2019 04/01 20:25
老师不是说如果进项要抵扣,一次性摊销也要价税分离吗?怎么说不用写税费了呢?有点懵哎
宋生老师
2019 04/02 09:07
你好!举个例子吧。 物品购进时 借:低值易耗品100 应付税费~16 贷:银行存款116 一次性摊销时 借:管理费用--低值易耗品摊销100 应付税费~ 0 贷:低值易耗品100
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