问题已解决

公司目前公司一应的开销。都是从对公户转到老板私人账户。在用私人账户结算。这样合适吗。该怎么调整

84785036| 提问时间:2019 04/01 16:53
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
建议从公司账户开支处理,用发票报销。这个属于不合规的操作
2019 04/01 16:54
84785036
2019 04/01 16:57
今天我们公司买了财务软件开始做账。能取得发票的我都会从基本户支出。但是有大量交易是发给下级代理商的。他们都是二道贩子。不会给我们开票。这种情况怎么办
江老师
2019 04/01 16:59
这个没有发票,在税务企业所得税汇算清缴的费用是不认的,是需要调增的。 建议尽量取得发票。如果是实在无法取得发票,只能是公司内部做《费用支出证明单》,进行账务处理
84785036
2019 04/01 17:02
明白了。但是每个月对公户仍然会打钱到老板私人户。这部分转账。我怎么做
江老师
2019 04/01 17:03
这个建议减少老板私人户的操作,直接打款给客户,因为如果打款给老板10元,付款10元,还好操作,就当时付客户10元,如果是打款给老板10元,付款给客户9元,这样不一致的情况下,真无法说清,账非常混乱
84785036
2019 04/01 17:07
我明白老师说的。但是对公户每个月转到私人户上的钱我怎么做凭证。计入哪个科目呢
江老师
2019 04/01 17:09
一、如果是想记清晰 1、付款给老板时 借:其他应收款——XX老板 贷:银行存款 2、老板付款时 借:应付账款——XX公司 贷:其他应收款——XX老板 3、老板报销时 借:管理费用(或原材料) 贷:应付账款——XX公司(或其他应收款——XX老板)
84785036
2019 04/01 17:17
老师说的这是内账的做法吗
江老师
2019 04/01 17:25
内账外账都是可以这样做的。不过外账建议业务尽量规范处理
84785036
2019 04/01 17:39
另外请问老师。这样做我们老板来报销的时候拿什么报销呢。就是一个费用支出证明单吗
江老师
2019 04/01 18:08
费用报销单、发票、收据、差旅费报销单等报销的单据
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