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比如企业上月计提电费1000,本月开回发票金额是1469,如何进行账务处理呢?

84785043| 提问时间:2019 04/01 17:27
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
将上月分录红冲,然后按发票金额重新编制一遍分录。
2019 04/01 17:28
84785043
2019 04/01 17:32
老师,如果已经结转了成本,应该怎么做呢
张艳老师
2019 04/01 17:33
想知道一下,您上月实际发生的电费是多少呢?
84785043
2019 04/01 17:38
实际发生的金额就是开票金额
张艳老师
2019 04/01 17:41
将上月预提的费用分录和结转成本的分录红冲,然后根据发票金额重新编制分录,然后再将1469结转至成本就是了。
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