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一家外贸企业,本月只有一票出口,对应采购发票一张,发票已认证,在进行增值税申报时,需要填写附表一,附表二和主表,附表一需要把出口销售额填写在第四大项的第18栏第3列,附表二需要把已认证的进项税填列在第三大项的26,27,28栏,这三栏都填写进项发票的销售额和税额,填写一样的数据么?征退税的差做进项税转出需要填在什么位置?主表需要体现进项税么?

84785001| 提问时间:2019 04/02 11:06
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冰儿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,只要填在26栏里就可以了,
2019 04/02 11:41
84785001
2019 04/02 11:42
主表需要体现进项税么,老师
冰儿老师
2019 04/02 11:43
主表不体现进项税的。外贸企业只可以免退,不可以抵扣的。
冰儿老师
2019 04/02 11:44
除非你有内销时,可以有进项税额
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