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上个月开错了一张票,这个月开的红字发票。那申报上个月数据的时候,红冲的那一部分也是要交税的是吧。

84785034| 提问时间:2019 04/02 12:32
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
是的,申报上个月增值税时,也是要缴纳税款的。
2019 04/02 12:33
张艳老师
2019 04/02 12:39
就是按正负数相抵后的数字,填写销售额了。
张艳老师
2019 04/02 12:44
是的,也就是红冲后,再开具发票,是不需要交纳税款了。
84785034
2019 04/02 12:35
那我这个月红冲之后又开了一张正确的,那请问这个咋申报呢?
84785034
2019 04/02 12:40
金额和税额一样的就是0是吧
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