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现在增值税税率从16%降到13%,那么之前收到的16%的进项票没有认证,现在可以抵扣13%的销项吗?4月份还可以开16%的发票吗,因为是3月份前发生的业务,开出后可以正常用进项抵扣吗,需要改报表吗.

84785008| 提问时间:2019 04/02 13:27
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牛老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,未认证的16%的发票可以正常抵扣。4月份只能开具13%的发票,除非你在增值税纳税申报时先按照未开票收入申报缴纳增值税。后面再补开16%的发票。
2019 04/02 13:36
84785008
2019 04/02 13:44
那我4月份再收到供应商16%的发票也是可以正常抵扣的对吧
牛老师
2019 04/02 14:53
可以正常抵扣,没关系的
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